为深入贯彻落实集团2026年度工作会议精神,聚焦“战略提升年、发展提质年、管理提效年”主线,全面提升集团内部审计监督质效,2月3日,武汉投控集团组织召开内部审计专题培训暨年度工作部署会。

培训邀请武汉市审计局金融外资审计处处长柳燕进行专题授课。她以《通过审计案例看当前环境下的监督与追责》为主题,系统介绍了当前市属国有企业审计工作总体情况,详细阐述了项目计划筹划、审前调研及审计资料收集等基础工作对审计项目的关键作用,并结合审计实践中的典型案例,围绕虚增营收、经营管理不规范、财务数据不真实等方面问题,聚焦违规经营mansion88明升责任追究,特别是集团管控层面的责任追究情形,进行了深入解析,极具指导性与实操性。
会议强调,各权属企业要高度重视审计工作对国有资产安全和高质量发展的关键作用,要进一步树牢“审计监督”的发展理念,把准履职方向,健全“协同闭环”的工作机制,筑牢管控防线,深化“成果运用”的实效转化,提升履职能力。
会议对权属企业2026年度审计工作进行部署;嵋橐,各权属企业要抓实抓细内外部审计各项任务,做好上级审计单位及集团内部审计组织工作,主动围绕自身经营管理关键领域开展专项审计。要全面提升审计工作规范化标准化水平,严格落实工作报告机制,健全完善审计管理制度体系,狠抓整改问责闭环。要持续强化审计结果综合运用质效,推动成果转化为管理效能,健全审计结果与干部管理挂钩机制,建立审计成果共享联动机制。要加强审计队伍专业化建设,提升专业能力、优化队伍建设管理机制、锤炼过硬工作作风,以更严标准、更实举措做好审计监督和合规经营工作。
集团党委委员、副总经理骆蓉,总部各部室合规管理员、审计部全体人员,权属企业审计工作分管领导、相关人员及违规经营mansion88明升责任追究相关人员参加会议。